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bt365游戏平台2014年部门决算
bt365游戏平台 http://www.catczx.com/ 2015年09月25日 来源: 字体显示:

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bt365游戏平台2014年部门决算

                                 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

二〇一五年九月六日

 

 

 

 

 

 

 

            

第一部分  部门概况                

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  2014年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、公共预算财政拨款支出决算表

五、政府性基金预算财政拨款支出决算表

六、三公经费公共预算财政拨款支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

(一)贯彻党和国家新闻出版广播影视方针政策,把握正确的舆论导向和创作导向。

  (二)负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的地方性法规及省政府规章草案,制定政策措施、行业标准并组织实施和监督检查。

  (三)负责制定全省新闻出版广播影视领域事业发展规划,组织实施重大公益工程和公益活动,扶助少数民族、边远贫困地区新闻出版广播影视建设和发展。负责制定全省古籍整理出版规划并组织实施。

  (四)负责统筹规划全省新闻出版广播影视产业发展,制定发展规划、产业政策并组织实施,推进新闻出版广播影视领域的体制机制改革。依法负责新闻出版广播影视统计工作。

  (五)负责监督管理全省新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量,实施依法设定的行政许可并承担相应责任,指导对市场经营活动的监督管理工作,组织查处重大违法违规行为。指导监管广播电视广告播放。负责全省新闻记者证的管理。

  (六)负责对全省互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目,审查其内容和质量。

  (七)负责推进新闻出版广播影视与科技融合,拟订全省新闻出版广播影视科技发展规划、政策和行业技术标准,并组织实施和监督检查。负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出,落实国家广电网与电信网、互联网三网融合的政策措施,推进应急广播建设。负责指导、协调新闻出版广播影视系统安全保卫工作。

  (八)负责全省印刷业的监督管理。

  (九)负责全省出版物的进口管理和广播影视节目的进口、收录管理,协调推动新闻出版广播影视领域“走出去”工作。负责新闻出版广播影视和著作权管理领域对外交流与合作事宜。

  (十)负责著作权管理和公共服务,根据授权组织查处涉外的著作权侵权盗版案件。

  (十一)负责组织、指导、协调全省“扫黄打非”工作,组织查处大案要案,承担省“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

  (十二)领导吉林人民广播电台、吉林电视台,对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

  (十三)承办省委、省政府交办的其他事项。

(按照部门三定方案表述)

二、机构设置

根据上述职责,bt365游戏平台内设18个机构,分别为:办公室(对外交流合作处)、人事处、财务处、政策法规处、规划发展处、公共服务处、宣传处(电视剧处)、新闻报刊处、电影处、出版管理处(古籍整理出版规划办公室)、印刷发行管理处。、传媒机构管理处(网络视听节目管理处)、数字出版处、反非法和违禁出版物处(省“扫黄打非”工作领导小组办公室)、版权管理处、科技处、保卫处、老干部处。

下设29家预算单位,分别为吉林省广播电影电视局机关事务服务中心、吉林省广播电视安全播出调度中心、吉林人民广播电台、吉林电视台、吉林省广播电视技术中心台、吉林省广播电视六六一台、吉林省广播电视卫星地球站、吉林省广播电影电视局六五二台、吉林省广播电视监测台、吉林省音像资料馆、吉林省广播电影电视局三三一台、吉林省舒兰电视转播台、吉林省扶余转播台、松原中波发射台、吉林省长岭调频电视转播台、通榆广播电视转播台、辽源电视转播台、梅河口市无线转播台、白山无线转播台、白山市电视转播台、白山市临江电视转播台、白山市一五四台、长白朝鲜族自治县电视转播台、长白朝鲜族自治县无线转播台、吉林省网络节目管理中心、吉林省“扫黄打非”工作领导小组办公室、吉林省报刊图书审读办公室、吉林省出版产品质量检测中心、吉林省新闻出版从业人员职业资格技能鉴定站。

 

第二部分 2014年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

单位:万元

 

     

     

 

 

决算数

 

决算数

 

一、财政拨款收入

123176.95 

一、一般公共服务支出

35

 

其中:政府性基金

 5795

    质量技术监督与检验检疫事务

25

 

二、上级补助收入

 

      质量技术监督行政执法及业务管理

25

 

三、事业收入

 

    其他一般公共服务支出

10

 

四、经营收入

 

      其他一般公共服务支出

10

 

五、附属单位上缴收入

 

七、文化体育与传媒支出

122,075.43

 

六、其他收入

 2455.73

    文化

756

 

 

 

      其他文化支出

756

 

 

 

    广播影视

107,523.06

 

 

 

      行政运行

1,320.60

 

 

 

      一般行政管理事务

939.94

 

 

 

      机关服务

167.77

 

 

 

      广播

16,356.98

 

 

 

      电视

77,448.81

 

 

 

      电影

908

 

 

 

      广播电视监控

683.17

 

 

 

      其他广播影视支出

9,697.78

 

 

 

    新闻出版

4,575.63

 

 

 

      行政运行

909.38

 

 

 

      一般行政管理事务

365.96

 

 

 

      出版发行

92.29

 

 

 

      版权管理

73.6

 

 

 

      出版市场管理

106.62

 

 

 

      其他新闻出版支出

3,027.77

 

 

 

    文化事业建设费安排的支出

2,227.79

 

 

 

      文化事业单位补助

2,225.00

 

 

 

      其他文化事业建设费安排的支出

2.79

 

 

 

    国家电影事业发展专项资金支出

3,125.00

 

 

 

      资助城市影院

3,125.00

 

 

 

    其他文化体育与传媒支出

3,867.95

 

 

 

      宣传文化发展专项支出

480

 

 

 

      其他文化体育与传媒支出

3,387.95

 

 

 

八、社会保障和就业支出

728.92

 

 

 

    行政事业单位离退休

652.26

 

 

 

      未归口管理的行政单位离退休

652.26

 

 

 

    抚恤

74.02

 

 

 

      死亡抚恤

74.02

 

 

 

    其他社会保障和就业支出

2.64

 

 

 

      其他社会保障和就业支出

2.64

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

651.01

 

 

 

    医疗保障

651.01

 

 

 

      行政单位医疗

107.34

 

 

 

      事业单位医疗

543.42

 

 

 

      其他医疗保障支出

0.25

 

 

 

十一、城乡社区支出

33

 

 

 

    城乡社区公共设施

33

 

 

 

      小城镇基础设施建设

33

 

 

 

十九、住房保障支出

1,328.71

 

 

 

    住房改革支出

1,328.71

 

 

 

      住房公积金

721.5

 

 

 

      购房补贴

607.21

 

本年收入合计

125632.68 

本年支出合计

 124852.06

 

用事业基金弥补收支差额

 12.89

结余分配

 

 

年初结转和结余

17339.84

年末结转和结余

 18133.35

 

……

 

 ……

 

 

……

 

 ……

 

 

总计

142985.41 

总计

 142985.41

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入 

经营收入

附属                         单位                 上缴                         收入

其他        收入

 

 

 

 

一、一般公共服务支出

25

25

 

 

 

 

 

 

 

    质量技术监督与检验检疫事务

25

25

 

 

 

 

 

 

 

      质量技术监督行政执法及业务管理

25

25

 

 

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

122,893.26

120,437.53

 

 

 

 

2,455.73

 

 

    文化

1,126.00

1,126.00

 

 

 

 

 

 

 

      其他文化支出

1,126.00

1,126.00

 

 

 

 

 

 

 

    广播影视

108,191.72

106,318.83

 

 

 

 

1,872.89

 

 

      行政运行

1,507.01

771.9

 

 

 

 

735.11

 

 

      一般行政管理事务

814.53

814.53

 

 

 

 

 

 

 

      机关服务

165.26

55.21

 

 

 

 

110.05

 

 

      广播

16,313.64

16,009.54

 

 

 

 

304.10

 

 

      电视

74,478.99

74,199.82

 

 

 

 

279.17

 

 

      电影

908

908

 

 

 

 

 

 

 

      广播电视监控

678.92

676.48

 

 

 

 

2.44

 

 

      其他广播影视支出

13,325.37

12,883.35

 

 

 

 

442.02

 

 

    新闻出版

3,666.54

3,083.70

 

 

 

 

582.84

 

 

      行政运行

846

843.13

 

 

 

 

2.87

 

 

      一般行政管理事务

208.99

208.99

 

 

 

 

 

 

 

      出版发行

145.34

145.34

 

 

 

 

 

 

 

      版权管理

73.6

73.6

 

 

 

 

 

 

 

      出版市场管理

210.65

70

 

 

 

 

140.65

 

 

      其他新闻出版支出

2,181.97

1,742.64

 

 

 

 

439.33

 

 

    文化事业建设费安排的支出

2,300.00

2,300.00

 

 

 

 

 

 

 

      文化事业单位补助

2,300.00

2,300.00

 

 

 

 

 

 

 

    国家电影事业发展专项资金支出

3,495.00

3,495.00

 

 

 

 

 

 

 

      资助城市影院

3,495.00

3,495.00

 

 

 

 

 

 

 

    其他文化体育与传媒支出

4,114.00

4,114.00

 

 

 

 

 

 

 

      宣传文化发展专项支出

330

330

 

 

 

 

 

 

 

      其他文化体育与传媒支出

3,784.00

3,784.00

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

728.92

728.92

 

 

 

 

 

 

 

    行政事业单位离退休

652.26

652.26

 

 

 

 

 

 

 

      未归口管理的行政单位离退休

652.26

652.26

 

 

 

 

 

 

 

    抚恤

74.02

74.02

 

 

 

 

 

 

 

      死亡抚恤

74.02

74.02

 

 

 

 

 

 

 

    其他社会保障和就业支出

2.64

2.64

 

 

 

 

 

 

 

      其他社会保障和就业支出

2.64

2.64

 

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

652.52

652.52

 

 

 

 

 

 

 

    医疗保障

652.52

652.52

 

 

 

 

 

 

 

      行政单位医疗

107.09

107.09

 

 

 

 

 

 

 

      事业单位医疗

545.43

545.43

 

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

1,332.98

1,332.98

 

 

 

 

 

 

 

    住房改革支出

1,332.98

1,332.98

 

 

 

 

 

 

 

      住房公积金

725.77

725.77

 

 

 

 

 

 

 

      购房补贴

607.21

607.21

 

 

 

 

 

 

 

合计

125,632.68

123,176.95

 

 

 

 

2,455.73

 

 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

单位:万元

 

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 
 

一、一般公共服务支出

35

 

35

 

 

 

 

    质量技术监督与检验检疫事务

25

 

25

 

 

 

 

      质量技术监督行政执法及业务管理

25

 

25

 

 

 

 

    其他一般公共服务支出

10

 

10

 

 

 

 

      其他一般公共服务支出

10

 

10

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

122,075.43

16,118.75

105,956.68

 

 

 

 

    文化

756

 

756

 

 

 

 

      其他文化支出

756

 

756

 

 

 

 

    广播影视

107,523.06

15,044.08

92,478.98

 

 

 

 

      行政运行

1,320.60

1,320.60

 

 

 

 

 

      一般行政管理事务

939.94

119.94

820

 

 

 

 

      机关服务

167.77

167.77

 

 

 

 

 

      广播

16,356.98

4,344.68

12,012.30

 

 

 

 

      电视

77,448.81

5,251.37

72,197.43

 

 

 

 

      电影

908

 

908

 

 

 

 

      广播电视监控

683.17

453.11

230.06

 

 

 

 

      其他广播影视支出

9,697.78

3,386.60

6,311.18

 

 

 

 

    新闻出版

4,575.63

1,074.67

3,500.96

 

 

 

 

      行政运行

909.38

909.38

 

 

 

 

 

      一般行政管理事务

365.96

 

365.96

 

 

 

 

      出版发行

92.29

1.84

90.45

 

 

 

 

      版权管理

73.6

 

73.6

 

 

 

 

      出版市场管理

106.62

 

106.62

 

 

 

 

      其他新闻出版支出

3,027.77

163.45

2,864.32

 

 

 

 

    文化事业建设费安排的支出

2,227.79

 

2,227.79

 

 

 

 

      文化事业单位补助

2,225.00

 

2,225.00

 

 

 

 

      其他文化事业建设费安排的支出

2.79

 

2.79

 

 

 

 

    国家电影事业发展专项资金支出

3,125.00

 

3,125.00

 

 

 

 

      资助城市影院

3,125.00

 

3,125.00

 

 

 

 

    其他文化体育与传媒支出

3,867.95

 

3,867.95

 

 

 

 

      宣传文化发展专项支出

480

 

480

 

 

 

 

      其他文化体育与传媒支出

3,387.95

 

3,387.95

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

728.92

728.92

 

 

 

 

 

    行政事业单位离退休

652.26

652.26

 

 

 

 

 

      未归口管理的行政单位离退休

652.26

652.26

 

 

 

 

 

    抚恤

74.02

74.02

 

 

 

 

 

      死亡抚恤

74.02

74.02

 

 

 

 

 

    其他社会保障和就业支出

2.64

2.64

 

 

 

 

 

      其他社会保障和就业支出

2.64

2.64

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

651.01

651.01

 

 

 

 

 

    医疗保障

651.01

651.01

 

 

 

 

 

      行政单位医疗

107.34

107.34

 

 

 

 

 

      事业单位医疗

543.42

543.42

 

 

 

 

 

      其他医疗保障支出

0.25

0.25

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

33

 

33

 

 

 

 

    城乡社区公共设施

33

 

33

 

 

 

 

      小城镇基础设施建设

33

 

33

 

 

 

 

十九、住房保障支出

1,328.71

1,328.71

 

 

 

 

 

    住房改革支出

1,328.71

1,328.71

 

 

 

 

 

      住房公积金

721.5

721.5

 

 

 

 

 

      购房补贴

607.21

607.21

 

 

 

 

 

合计

124,852.06

18,827.39

106,024.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

基本支出

项目支出

 

一般公共服务支出

35

 

35

 

质量技术监督与检验检疫事务

25

 

25

 

  质量技术监督行政执法及业务管理

25

 

25

 

其他共产党事务支出

 

 

 

 

  其他共产党事务支出

 

 

 

 

其他一般公共服务支出

10

 

10

 

  其他一般公共服务支出

10

 

10

 

文化体育与传媒支出

115,151.85

14,697.79

100,454.07

 

文化

756

 

756

 

  其他文化支出

756

 

756

 

广播影视

106,018.28

13,677.12

92,341.15

 

  行政运行

773.79

773.79

 

 

  一般行政管理事务

832.59

12.59

820

 

  机关服务

55.21

55.21

 

 

  广播

16,043.35

4,031.04

12,012.30

 

  电视

77,168.99

4,971.56

72,197.43

 

  电影

908

 

908

 

  广播电视监控

683.17

453.11

230.06

 

  其他广播影视支出

9,553.17

3,379.82

6,173.35

 

新闻出版

4,509.62

1,020.66

3,488.96

 

  行政运行

908.2

908.2

 

 

  一般行政管理事务

365.96

 

365.96

 

  出版发行

92.29

1.84

90.45

 

  版权管理

73.6

 

73.6

 

  出版市场管理

106.62

 

106.62

 

  其他新闻出版支出

2,962.95

110.62

2,852.32

 

其他文化体育与传媒支出

3,867.95

 

3,867.95

 

  宣传文化发展专项支出

480

 

480

 

  其他文化体育与传媒支出

3,387.95

 

3,387.95

 

社会保障和就业支出

728.92

728.92

 

 

行政事业单位离退休

652.26

652.26

 

 

  未归口管理的行政单位离退休

652.26

652.26

 

 

抚恤

74.02

74.02

 

 

  死亡抚恤

74.02

74.02

 

 

其他社会保障和就业支出

2.64

2.64

 

 

  其他社会保障和就业支出

2.64

2.64

 

 

医疗卫生与计划生育支出

651.01

651.01

 

 

医疗保障

651.01

651.01

 

 

  行政单位医疗

107.34

107.34

 

 

  事业单位医疗

543.42

543.42

 

 

  其他医疗保障支出

0.25

0.25

 

 

城乡社区支出

33

 

33

 

城乡社区公共设施

33

 

33

 

  小城镇基础设施建设

33

 

33

 

住房保障支出

1,328.71

1,328.71

 

 

住房改革支出

1,328.71

1,328.71

 

 

  住房公积金

721.5

721.5

 

 

  提租补贴

 

 

 

 

  购房补贴

607.21

607.21

 

 

合计

117,928.49

17,406.42

 100,522.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

基本支出

项目支出

文化体育与传媒支出

5,352.79

 

5,352.79

文化事业建设费安排的支出

2,227.79

 

2,227.79

  文化事业单位补助

2,225.00

 

2,225.00

  其他文化事业建设费安排的支出

2.79

 

2.79

国家电影事业发展专项资金支出

3,125.00

 

3,125.00

  资助城市影院

3,125.00

 

3,125.00

 

 

 

 

合计

5,352.79

 

5,352.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

   

2014年决算数

2013年决算数
增减

增减变化原因说明

合 计

225.85

-20.41

按照政府要求压缩三公经费 

1、因公出国(境)费用

5.72

-9.52

按照政府要求压缩三公经费

2、公务接待费

1.26

-5.07

按照政府要求压缩三公经费

3、公务用车费

218.87

-5.82

按照政府要求压缩三公经费

其中:(1)公务用车运行维护费

218.87

-5.82

按照政府要求压缩三公经费

          2)公务用车购置

 

 

 

 说明:
       1
、“2014年决算数”的单位范围包括部门本级及所属 29个预算单位。  
       2
、“2014年预算数”的实有人员 2135 人,其中:在职人员 1371 人,离退休人员 764 人。

1、因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组2个,参加其他单位组织的出国(境)团组1个;全年因公出国(境)累计5人次。
2、公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量78辆。
3、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待31 批次,181人次,共9,162.00元;外事接待10批次,80人次,3,460.00元。

 

   

 

 

 

 

 

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