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bt365游戏平台2017年部门预算
bt365游戏平台 http://www.catczx.com/ 2017年02月20日 来源: 字体显示:

 

 

 

 

 

bt365游戏平台2017年部门预算

                                 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

二〇一七年二月二十二日

 

 

 

 

 

 

 

                           

第一部分 部门概况                           

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算拨款基本支出预算表

七、一般公共预算三公经费拨款支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

(一)贯彻党和国家新闻出版广播影视方针政策,把握正确的舆论导向和创作导向。

  (二)负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的地方性法规及省政府规章草案,制定政策措施、行业标准并组织实施和监督检查。

  (三)负责制定全省新闻出版广播影视领域事业发展规划,组织实施重大公益工程和公益活动,扶助少数民族、边远贫困地区新闻出版广播影视建设和发展。负责制定全省古籍整理出版规划并组织实施。

  (四)负责统筹规划全省新闻出版广播影视产业发展,制定发展规划、产业政策并组织实施,推进新闻出版广播影视领域的体制机制改革。依法负责新闻出版广播影视统计工作。

  (五)负责监督管理全省新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量,实施依法设定的行政许可并承担相应责任,指导对市场经营活动的监督管理工作,组织查处重大违法违规行为。指导监管广播电视广告播放。负责全省新闻记者证的管理。

  (六)负责对全省互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目,审查其内容和质量。

  (七)负责推进新闻出版广播影视与科技融合,拟订全省新闻出版广播影视科技发展规划、政策和行业技术标准,并组织实施和监督检查。负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出,落实国家广电网与电信网、互联网三网融合的政策措施,推进应急广播建设。负责指导、协调新闻出版广播影视系统安全保卫工作。

  (八)负责全省印刷业的监督管理。

  (九)负责全省出版物的进口管理和广播影视节目的进口、收录管理,协调推动新闻出版广播影视领域“走出去”工作。负责新闻出版广播影视和著作权管理领域对外交流与合作事宜。

  (十)负责著作权管理和公共服务,根据授权组织查处涉外的著作权侵权盗版案件。

  (十一)负责组织、指导、协调全省“扫黄打非”工作,组织查处大案要案,承担省“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

  (十二)领导吉林人民广播电台、吉林电视台,对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

  (十三)承办省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,bt365游戏平台内设18个机构,分别为:办公室(对外交流合作处)、人事处、财务处、政策法规处、规划发展处、公共服务处、宣传处(电视剧处)、新闻报刊处、电影处、出版管理处(古籍整理出版规划办公室)、印刷发行管理处。、传媒机构管理处(网络视听节目管理处)、数字出版处、反非法和违禁出版物处(省“扫黄打非”工作领导小组办公室)、版权管理处、科技处、保卫处、老干部处。

下设31家预算单位,分别为吉林省广播电影电视局机关事务服务中心、吉林省广播电视安全播出调度中心、吉林人民广播电台、吉林电视台、吉林省广播电视技术中心台、吉林省广播电视六六一台、吉林省广播电视卫星地球站、吉林省广播电影电视局六五二台、吉林省广播电视监测台、吉林省音像资料馆、吉林省广播电影电视局三三一台、吉林省舒兰电视转播台、吉林省扶余转播台、松原中波发射台、吉林省长岭调频电视转播台、通榆广播电视转播台、辽源电视转播台、梅河口市无线转播台、白山无线转播台、白山市电视转播台、白山市临江电视转播台、白山市一五四台、长白朝鲜族自治县电视转播台、长白朝鲜族自治县无线转播台、吉林省网络节目管理中心、吉林省“扫黄打非”工作领导小组办公室、吉林省报刊图书审读办公室、吉林省出版产品质量检测中心、吉林省新闻出版从业人员职业资格技能鉴定站、吉林朝鲜文报社、长白山杂志社。

 

 

 

 

 

第二部分 预算表格

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表

单位:万元

   

2017年预算数

合 计

236.1

1、因公出国(境)费用

10

2、公务接待费

25.1

3、公务用车费

201

其中:(1)公务用车运行维护费

201

          2)公务用车购置

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算拨款支出预算表

单位:万元

科目名称

 

基本支出

项目                                                        支出

 

合计

人员经费

公用经费

 
 
 

合计

247.00

 

 

 

247.00

 

文化体育与传媒支出

247.00

 

 

 

247.00

 

 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

247.00

 

 

 

247.00

 

    其他国家电影事业发展专项资金支出

247.00

 

 

 

247.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 情况说明

 

一、2017年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2017年收支总预算100502.8万元,2016年预算减少9760.55万元,主要原因是部分项目完结,支出数有所调整。

二、2017年收入预算情况

2017年收入预算100502.8万元,其中:本年收入100502.8万元,占100%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。本年收入中,一般公共预算拨款收入99775.81万元,占99.28%;政府性基金预算拨款收入247万元,占0.24%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入480万元,占0.48%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、2017年支出预算情况

2017年支出预算100502.8万元,其中:基本支出19517.04万元,占19.42%;项目支出80505.77万元,占80.1%;事业单位经营支出480万元,占0.48%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。基本支出中,人员经费0万元,占0%;公用经费0万元,占0%

四、2017年财政拨款收支预算情况

2017年财政拨款收支总预算100022.81万元,其中:一般公共预算拨款99775.81万元,政府性基金预算拨款247万元。支出包括:文化体育与传媒支出96694.07万元,社会保障和就业支出842.87万元,医疗卫生与计划生育支出1250.85万元,商业服务业等支出100万元,住房保障支出1135.02万元。

五、2017年一般公共预算拨款情况

2017年一般公共预算当年拨款99775.81万元,其中:基本支出19517.04万元,占19.56%;项目支出80258.77万元,占80.44%。基本支出中,人员经费17056.92万元,占87.4%;公用经费2460.12万元,占12. 6%

文化体育与传媒支出96447.07万元,占96.66%,主要用于新闻出版广播影视业务支出。

社会保障和就业支出842.87万元,占0.84%,主要用于离退休人员支出等。

医疗卫生与计划生育支出1250.85万元,占1.25%,主要用于医疗保险支出等。

商业服务业等支出100万元,占0.1%,主要用于吉林人民广播电台省级旅游发展专项资金。

住房保障支出1135.02万元,占1.14%,主要用于住房公积金支出。

六、2017年一般公共预算基本支出情况

2017年一般公共预算基本支出19517.04万元,其中:

人员经费17056.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴奖金社会保障缴费其他工资福利支出离休费退休费抚恤金生活补助助学金住房公积金采暖补贴其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2460.12万元,主要包括:办公费印刷费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费维修(护)费会议费培训费公务接待费工会经费、福利费、公务用车运行维护费其他交通补助其他商品和服务支出。

七、2017年一般公共预算三公经费拨款情况

2017三公经费预算数为236.1万元,比2016年预算数减少21.96万元。其中:

1.因公出国(境)费10万元,比2016年预算数增加10万元,主要原因是新增事业单位因公出国经费。

2.公务接待费25.1万元,比2016年预算数增加0.74万元,主要原因是人员支出增加,接待费随之增长。

3.公务用车购置及运行费201万元,比2016年预算数减少32.7万元。其中,公务用车运行维护费201万元,比2016年预算数减少32.7万元,主要原因是公车改革,公车数量减少;公务用车购置费0万元,比2016年预算数增加(减少)0万元。

八、2017年政府性基金预算支出情况

2017年政府性基金预算支出247万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出247万元,占100%。基本支出中,人员经费0万元,占0%;公用经费0万元,占0%

文化体育与传媒(类)支出247万元,占100%,主要用于国家电影专项资金支出。

九、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

2017年部门本级1家行政单位以及吉林省“扫黄打非”工作领导小组办公室等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算471.06万元,2016年预算增加26.67万元,增加6%

(二)政府采购情况

2017年政府采购预算总额7220万元,其中:政府采购货物预算3310万元、政府采购工程预算290万元、政府采购服务预算3620万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161031日,部门本级和所属各预算单位共有车辆304辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车95辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车18辆、其他用车191辆。单位价值200万元以上大型设备51台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备情况。

(四)预算绩效情况说明

2017年实现绩效目标管理全覆盖;纳入财政绩效评价范围的项目1个,涉及金额1380万元。

 

第四部分 名词解释

 

(一)一般公共预算拨款收入:指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述一般公共预算拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十三)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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